收集所有由您或者您所*人員所準(zhǔn)備的原始會計(jì)資料,例如,發(fā)票、報銷單、存貨表單、固定資產(chǎn)列表等等; 根據(jù)收集到的原始會計(jì)資料,制作會計(jì)憑證以及錄入到我們的標(biāo)準(zhǔn)金蝶、用友或者M(jìn)YOB電子系統(tǒng)中; 生成所有的分類賬目、總賬目,并制作每月的會計(jì)賬本; 生成月度或者年度法定會計(jì)報表,如:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、銀行余額調(diào)節(jié)表、費(fèi)用(成本)報表等等; 根據(jù)您的要求,準(zhǔn)備您所需要的內(nèi)部管理報表; 按國家和深圳市**相關(guān)規(guī)定分類整理票據(jù)、登記賬簿、編制報表、向稅務(wù)部門按月納稅申報、按季度納稅申報、按年度匯總納稅申報。 公司擁有**過50名成熟的會計(jì)人員,一對一的跟進(jìn)服務(wù),整齊的會計(jì)記賬憑證,令您物**所值; 本公司承諾,于我司簽訂代理記賬協(xié)議期間,如因我司產(chǎn)生的漏報錯報,由本公司承擔(dān)責(zé)任,誠信是我們的立足之本。
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詞條說明
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一般納稅人是如何計(jì)算稅額的 一般納稅人的納稅方式:(銷售項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*17%=應(yīng)交稅金例如:銷售=100萬,進(jìn)項(xiàng)=90萬(均是**17%的增值稅發(fā)票)應(yīng)納稅額=(100萬-90萬)*17%=1.7萬增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額(輔導(dǎo)期要次月抵扣,臨時、正式期可當(dāng)月抵扣)一、 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(常見) 1、由廠商開出的原材料、庫存商品及周轉(zhuǎn)材料的增值稅**發(fā)票,可以是廠商自行開具的或稅所代開的專
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